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        龙南经济技术开发区2020年度部门决算

           录

        第一部分龙南经开区部门概况

            一、部门主要职责

            二、部门基本情况

        第二部分  2020年度部门决算表

            一、收入支出决算总表

            二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

            八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

            、国有资产占用情况表

        第三部分  2020年度部门决算情况说明

            一、收入决算情况说明

            二、支出决算情况说明

            三、财政拨款支出决算情况说明

            四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

            情况说明

            六、机关运行经费支出情况说明

            七、政府采购支出情况说明

            八、国有资产占用情况说明

            九、预算绩效情况说明

        第四部分  名词解释

        第一部分 龙南经开区部门概况

        一、部门主要职能

        根据江西省机构编制委员会办公室《关于龙南经济技术开发区管理机构“三定”规定有关事宜的批复》(赣编办文【2013138号)精神,龙南经济技术开发区党工委、管委会为中共365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站委、365bet365用网址_365bet官网网址是多少_365bet体育投注网站人民政府派出机构,副厅级。负责对辖区政治、经济、文化、社会及生态等各项事务实统一领导和管理。

        1、贯彻执行党和国家关于发展经济技术开发区工作的方针、政策;研究制定和组织实施各项管理制度和改革措施。

        2、负责开发区的纪检监察、组织、宣传、群团、审计、统计等工作;协调开发区民兵和人民武装工作。

        3、负责开发区经济发展、招商引资和企业服务;指导区内企业和科技创新、新产品开发和产业结构调整;按照规定的权限审批开发区内的投资项目。

        4、贯彻执国家财税方针政策,编制和实施财政年度预算内、外收支计划,统筹和管理开发区的财政;负责开发区国有资产的管理。

        5、承担开发区基础设施建设、项目建设的管理、质量监督及园区管理等工作;负责开发区人防、房产工作。

        6、协助配合相关部门做好城乡规划建设、国土资源、环境保护、公安、税收征管、工商管理、质监、食品药品监管、矿产资源管理和地质灾害防治等方面的工作。

        7、统一管理开发区教育、卫生、文化、体育、民政等各项社会事务,促进开发区各项公益事业的发展。

        8、按有关法律法规要求,负责协调联人大、政协工作。

        9、承办市委、市政府交办的其他事项。

        二、部门基本情况

        纳入本套部门决算汇编范围的单位为龙南经开区管委会内设机构的八个部门。包括:区党政办、区纪工委、区财政局、区项目办、区机关党委、区社会事务局、区招商局、区经发局。

        本部门2020年年末实有人数60人,其中在职人员60人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

        第二部分2020年度部门决算表

        详见附表

        第三部分2020年度部门决算情况说明

        一、收入决算情况说明

        本部门2020年度收入总计43640.41万元,其中年初结转和结余60.71万元,较2019年增加31039.98万元,增长246.34%;本年收入合计43579.7万元,较2019年增加31039.98万元,增长247.53%,主要原因是:对科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、抗疫特别国债安排的支出及其他支出预算调整的增加。

        本年收入的具体构成为:财政拨款收入43579.7万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

        二、支出决算情况说明

        本部门2020年度支出总计43640.41万元,其中本年支出合计43579.70万元,较2019年增加31039.98万元,增长247.53%,主要原因是:对科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、抗疫特别国债安排的支出及其他支出预算调整的增加;年末结转和结余60.71万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:本期收支平衡。

        本年支出的具体构成为:基本支出2,546.14万元,占5.84%;项目支出41,033.56万元,占94.16%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

        三、财政拨款支出决算情况说明

        本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4232.88万元,决算数为43579.70万元,完成年初预算的1030.99%。其中:

        (一)一般公共服务支出年初预算数为2682.88万元,决算数为3947.28万元,完成年初预算的147.13%,主要原因是预算调整的增加。

        (二)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为7081.48万元,完成年初预算,主要原因是预算调整的增加,主要是购买发明专利第三方服务费、安可替代工程及工业发展奖励资金等。

        (三)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为2570.29万元,完成年初预算,主要原因是预算调整的增加,主要是园区企业工业发展奖励资金。

        (四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为9114.17万元,完成年初预算,主要原因是预算调整的增加,主要是转贷资金、富康等工业园市政基础设施提升工程、工业园路面修复工程、规划区内城市基础设施建设资金等。

        (五)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为663.70万元,完成年初预算,主要原因是预算调整的增加,主要是江西明珠金属资源有限公司及周边地块占用林地报批费用。

        (六)资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,决算数为1012.17万元,完成年初预算,主要原因是预算调整的增加,主要是厂房租金补贴。

        (七)商业服务业等支出年初预算数为0万元,决算数为430.00万元,完成年初预算,主要原因是预算调整的增加,主要是龙南保税物流中心西侧绿化工程及外经贸发展资金。

        (八)其他支出年初预算数为1550.00万元,决算数为10571.67万元,完成年初预算,主要原因是预算调整的增加,主要是三南共建标准厂房示范园项目专项债券资金、龙南独立工矿区三南承接加工贸易转移示范地共建产业园基础设施工程及资源型地区转型发展专项资金等。

        (九)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,决算数为8188.94万元,超出年初预算主要原因是预算调整的增加,主要是龙南市畜禽定点屠宰厂项目、减免企业房租及三南承接地产城融合基础设施项目及工业园基础设施建设项目。

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2546.14万元,其中:

        (一)工资福利支出1496.86万元,较2019年增加386.93万元,增长34.86%%,主要原因是:个人工资及奖金正常晋级增加以及增加在编人员4人、雇员14人的工资。

        (二)商品和服务支出1045.06万元,较2019年减少229.5万元,下降18.01%%,主要原因是:本期严格落实过紧日子要求,缩减日常开支。

        (三)对个人和家庭补助支出4.23万元,较2019年减少2.43万元,下降36.49%%,主要原因是:本期生活补贴支出减少。

        (四)资本性支出0万元,与2019年一致,主要原因是无此项支出。

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为160.00万元,决算数为32.47万元,完成预算的20.29%,决算数较2019年减少8.12万元,下降20%,其中:

        (一)因公出国(境)支出年初预算数为50万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是本期没有因公出国(境)学习。决算数较年初预算数一致的主要原因是2019年也未安排因公出国(境)学习。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为2020年未开展因公出国出境活动。

        (二)公务接待费支出年初预算数为110万元,决算数为32.47万元,完成预算的29.52%,决算数较2019年减少8.12万元,下降20%,主要原因是落实过紧日子决策部署,缩减公务接待费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实过紧日子决策部署,缩减公务接待费支出。全年国内公务接待325批,累计接待3247人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:招商引资接待客商。

        (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是完成公车改革,经开区8个部门未保留公车。全年购置公务用车0辆。决算数与年初预算数均为0,主要原因是:经开区未购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是经开区未保有公务用车,无相应公务用车运行维护费,年末公务用车保有0辆。决算数与年初预算数均为0,主要原因是:经开区未保有公务用车。

        六、机关运行经费支出情况说明

        本部门2020年度机关运行经费支出1045.06万元,较年初预算数减少524.45万元,降低33.41%,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、差旅费、公务接待费等支出。

        七、政府采购支出情况说明

        本部门2020年度政府采购支出总额267.19万元,其中:政府采购货物支出267.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

        八、国有资产占用情况说明。

        截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        九、预算绩效情况说明

        (一)绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出16个二级项目全面开展绩效自评,共涉及资金2546.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

        组织对区直各部门开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2546.14万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,部门内部管理规范,年度重点工作任务完成情况较好,部门整体支出合理,整体评价结果为优。

         (二)部门决算中项目绩效自评结果。

         我单位今年在部门决算中反映园区项目建设资金绩效自评结果。

        根据年初设定的绩效目标,园区项目建设绩效自评得分为99分。项目全年预算数为750万元,执行数为750万元,完成预算的100%。说通过合理开支园区项目建设工作经费,解决园区企业提出的道路修复、排水沟修复、小区域土方平整等应急性事项。同时,实施了5项提升园区规划,进一步提高工业园区的建设标准和品味,进一步提升和改造园区,完善平台,园区承载力得到进一步提升。          

        (三)部门评价项目绩效评价结果。 

        我单位的绩效目标完成情况良好,为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况,对资金安排、使用的运行情况,财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪,取得了较好的经济效益、社会效益,社会综合评价好。

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

        三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        四、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

        五、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

        六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

        八、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

        龙南经济技术开发区管理委员会

        附件2.龙南经济技术开发区管理委员会部门整体绩效自评表

        附件3、龙南经济技术开发区管委会部门整体支出绩效自评报告

        附件4.项目支出绩效自评表

        附件5.龙南经济技术开发区园区项目建设资金绩效自评报告

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